财报速递:海陆重工2022年全年净利润3.37亿元,总体财务状况不佳

2023-04-10 19:50:17 来源: 同花顺iNews

4月11日,A股上市公司海陆重工002255)发布2022年全年业绩报告。其中,净利润3.37亿元,同比增长2.12%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,海陆重工总体财务状况不佳。具体而言,盈利能力、成长能力、营运能力、资产质量很弱,现金流、偿债能力一般。

净利润3.37亿元,同比增长2.12%

从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入23.65亿元,同比下降6.63%,净利润3.37亿元,同比增长2.12%,基本每股收益为0.40元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为60.05亿元,应收账款为9.33亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为21.98亿元。

财务状况糟糕,存在6项财务风险

根据海陆重工公布的相关财务信息显示,公司存在6个财务风险,具体如下:

指标类型评述
收益率净资产收益率平均为-2.94%,公司盈利能力很弱。
盈利营业利润率平均为-8.25%,公司赚钱能力很弱。
业绩扣非净利润增速平均为-290.74%,公司成长能力较差。
成长净利润同比平均为-245.74%,公司成长性很低。
应收应收账款周转率平均为2.53(次/年),公司收帐压力大。
营运总资产周转率平均为0.41(次/年),公司运营效率很低。

综合来看,海陆重工总体财务状况不佳,当前总评分为1.12分,在所属的电力设备行业的331家公司中排名靠后。具体而言,盈利能力、成长能力、营运能力、资产质量很弱,现金流、偿债能力一般。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
现金流1.882.67155一般
偿债能力2.442.67155一般
盈利能力0.860.97268很低
成长能力0.600.69286很弱
营运能力0.350.57294较差
资产质量0.200.42304较差
总分0.901.12308不佳

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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