财报速递:长青集团2023年全年净利润1.59亿元

2024-03-29 20:30:07 来源: 同花顺iNews

3月30日,A股上市公司长青集团002616)发布2023年全年业绩报告。其中,净利润1.59亿元,同比增长108.15%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,长青集团近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,偿债能力、盈利能力、营运能力、资产质量、现金流较弱,成长能力良好。

净利润1.59亿元,同比增长108.15%

从营收和利润方面看,公司本报告期内实现营业总收入39.66亿元,同比增长15.83%,净利润1.59亿元,同比增长108.15%,基本每股收益为0.21元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为102.50亿元,应收账款为29.48亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为4.21亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为35.07亿元。

存在4项财务亮点

根据长青集团公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
业绩扣非净利润同比增长率平均为48.62%,处于行业头部。
营收营收同比增长率平均为14.87%,处于行业前列。
成长营业利润同比增长率平均为48.31%,行业内表现出色。
成长当期扣非净利润同比增长了144.91%,利润增长表现出色。

存在4项财务风险

根据长青集团公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务风险,具体如下:

指标类型评述
应收应收账款周转率平均为1.56(次/年),公司收帐压力大。
存货周转存货周转率平均为15.20(次/年),存货变现能力较差。
负债付息债务比例为60.41%,债务偿付压力很大。
收现主营业务收现比率平均为89.03%,公司现金流不佳。

综合来看,长青集团总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.91分,在所属的电力行业的96家公司中排名靠后。具体而言,偿债能力、盈利能力、营运能力、资产质量、现金流较弱,成长能力良好。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
成长能力3.423.7026较强
偿债能力1.001.6166一般
盈利能力1.421.5168一般
营运能力0.531.4669一般
资产质量1.371.3571一般
现金流1.261.2573一般
总分1.581.9171低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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