财报速递:露笑科技2023年全年净利润1.31亿元

2024-04-17 18:30:08 来源: 同花顺iNews

4月18日,A股上市公司露笑科技002617)发布2023年全年业绩报告。其中,净利润1.31亿元,扭亏为盈。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,露笑科技近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,盈利能力、成长能力、资产质量、营运能力一般,偿债能力良好。

净利润1.31亿元,扭亏为盈

从营收和利润方面看,公司本报告期内实现营业总收入27.72亿元,同比下降17.04%,净利润1.31亿元,同比扭亏为盈,去年同期亏损2.56亿元,基本每股收益为0.07元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为96.35亿元,应收账款为18.37亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为24.59亿元。

同时,公司发布2023年一季度业绩预告,预计2024-01-01到2024-03-31业绩:净利润8500万元至9500万元;增长幅度为88.72%至110.93%,基本每股收益0.04元至0.05元;上年同期业绩:净利润4503.95万元,基本每股收益0.02元。

关于2024年一季度业绩变化原因,公司表示:  1、公司整体经营质量提升,工业制造和光伏发电业务保持稳定发展,新拓展的登高机业务快速放量,收入利润较去年同期取得较快增长。

  2、公司深化精细化管理,通过多种措施管控成本费用,盈利能力得到提升。

存在2项财务亮点

根据露笑科技公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
成长营业利润同比增长率平均为53.51%,处于行业头部。
成长当期净利润同比增长了151.19%,实现扭亏为盈。

存在3项财务风险

根据露笑科技公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务风险,具体如下:

指标类型评述
收益率净资产收益率平均为0.93%,公司赚钱能力较弱。
业绩扣非净利润同比增长率平均为-586.74%,公司成长性不佳。
成长当期营收同比下降了17.04%,收入下滑较高。

综合来看,露笑科技总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.77分,在所属的电力行业的96家公司中排名靠后。具体而言,盈利能力、成长能力、资产质量、营运能力一般,偿债能力良好。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
偿债能力3.843.7026较强
现金流0.632.1955尚可
盈利能力1.211.8861一般
成长能力1.001.5168一般
资产质量0.681.0477一般
营运能力2.001.0477一般
总分1.181.7776低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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小牛诊股诊断日期:2024-04-30
露笑科技
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短期趋势股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势有加速上涨趋势。
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