梦百合:公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持有效的财务报告内部控制,每年由审计机构出具内部控制审计报告
同花顺(300033)金融研究中心04月18日讯,有投资者向梦百合(603313)提问, 贵司23年年报何时才能公布,原审计负责人卫总因特殊原因离职,新任上任以来,如何针对公司反腐倡廉工作有新的部署,确保公司无业绩造假的可能?
公司回答表示,您好,公司将于2024年4月27日披露2023年年度报告及审计报告。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持有效的财务报告内部控制,每年由审计机构出具内部控制审计报告,谢谢!
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