财报速递:中自科技2024年一季度净利润1450.62万元
4月30日,A股上市公司中自科技发布2024年一季度业绩报告。其中,净利润1450.62万元,同比增长134.52%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,中自科技近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,成长能力一般。
净利润1450.62万元,同比增长134.52%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入3.75亿元,同比增长41.24%,净利润1450.62万元,同比增长134.52%,基本每股收益为0.12元。
中自科技对此表示,营业收入变动原因为:本期公司内燃机尾气净化催化剂产品销售大幅增长。净利润变动原因为:本期营业收入增加,产品销售利润增加以及增值税进项税额加计抵扣等政府补贴增加。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为26.02亿元,应收账款为3.82亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为6461.75万元,销售商品、提供劳务收到的现金为2.39亿元。
存在3项财务亮点
根据中自科技公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
营收 | 营收同比增长率平均为90.89%,处于行业头部。 |
成长 | 当期营收同比增长了41.24%,收入增长表现优异。 |
成长 | 当期扣非净利润同比增长了2847.44%,利润增长表现出色。 |
存在4项财务风险
根据中自科技公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
盈利 | 营业利润率平均为-2.66%,公司赚钱能力较差。 |
成长 | 营业利润同比增长率平均为-208.92%,公司成长能力较弱。 |
应收 | 应收账款周转率平均为4.19(次/年),公司收帐压力大。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为81.29%,公司现金流较差。 |
综合来看,中自科技总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.15分,在所属的汽车零部件行业的235家公司中排名靠后。具体而言,成长能力一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
资产质量 | 1.88 | 2.70 | 110 | 尚可 |
偿债能力 | 3.56 | 2.47 | 120 | 尚可 |
成长能力 | 0.24 | 1.64 | 159 | 一般 |
盈利能力 | 0.26 | 0.62 | 207 | 较低 |
营运能力 | 0.13 | 0.49 | 213 | 不佳 |
现金流 | 1.01 | 0.19 | 227 | 较弱 |
总分 | 0.80 | 1.15 | 207 | 低于行业平均水平 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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