财报速递:湖南天雁2024年前三季度净利润123.30万元

2024-10-30 18:40:22 来源: 同花顺iNews

10月31日,A股上市公司湖南天雁600698)发布2024年前三季度业绩报告,其中,净利润123.30万元,同比下降71.35%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,湖南天雁近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、成长能力一般,资产质量良好,偿债能力优秀。

净利润123.30万元,同比下降71.35%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入2.99亿元,同比下降16.79%,净利润123.30万元,同比下降71.35%,基本每股收益为0.00元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为10.77亿元,应收账款为2.60亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-2687.17万元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.54亿元。

存在2项财务亮点

根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
负债付息债务比例为0.18%,债务偿付压力很小。
偿债速动比率为1.87,短期偿债能力出色。

财务状况欠佳,存在8项财务风险

根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在8个财务风险,具体如下:

指标类型评述
盈利营业利润率平均为-1.28%,公司盈利能力较差。
业绩扣非净利润同比增长率平均为-194.41%,公司成长性不佳。
应收应收账款周转率平均为1.64(次/年),公司收帐压力大。
营运总资产周转率平均为0.37(次/年),公司运营效率不佳。
收益净利润现金含量平均为-214.25%,公司现金流很弱。
收现主营业务收现比率平均为54.16%,公司现金流较差。
成长当期营收同比下降了16.79%,收入下滑较高。
成长当期营业利润同比下降了116.67%,利润下降较大。

综合来看,湖南天雁总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.03分,在所属的汽车零部件行业的241家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、成长能力一般,资产质量良好,偿债能力优秀。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
营运能力1.391.12188一般
成长能力0.131.10189一般
盈利能力0.340.71208较低
现金流0.650.02241较弱
偿债能力4.374.2139很强
资产质量4.323.9452较高
总分0.941.03217低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

了解更多该公司的股票诊断信息>>>

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1
  • 东方精工
  • 拓尔思
  • 有研新材
  • 三六零
  • 四川九洲
  • 壹连科技
  • 粤桂股份
  • 国光电器
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅