财报速递:动力新科2024年全年净亏损19.99亿元
4月26日,A股上市公司动力新科(600841)发布2024年全年业绩报告,其中,净亏损19.99亿元,亏损同比缩小18.82%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,动力新科近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,资产质量优秀。
净亏损19.99亿元,亏损同比缩小18.82%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入64.67亿元,同比下降25.50%,净亏损19.99亿元,亏损同比减少18.82%,基本每股收益为-1.44元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为132.28亿元,应收账款为13.74亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-8.73亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为64.89亿元。
财务状况欠佳,存在11项财务风险
根据动力新科公布的相关财务信息显示,公司存在11个财务风险,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益率 | 净资产收益率平均为-26.93%,公司赚钱能力较差。 |
| 盈利 | 营业利润率平均为-20.56%,公司盈利能力很弱。 |
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-52.42%,公司成长性较差。 |
| 营收 | 营收同比增长率平均为-23.11%,公司成长能力很弱。 |
| 成长 | 营业利润同比增长率平均为-44.87%,公司成长性很低。 |
| 应收 | 应收账款周转率平均为2.46(次/年),公司收帐压力大。 |
| 营运 | 总资产周转率平均为0.39(次/年),公司运营能力较差。 |
| 负债 | 付息债务比例为25.32%,债务偿付压力很大。 |
| 偿债 | 速动比率为0.77,短期偿债能力很弱。 |
| 收益 | 净利润现金含量平均为-271.92%,公司现金流较差。 |
| 成长 | 当期营收同比下降了24.97%,收入下滑较高。 |
综合来看,动力新科总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.53分,在所属的汽车零部件行业的252家公司中排名靠后。具体而言,资产质量优秀。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 资产质量 | 2.83 | 4.74 | 14 | 很高 |
| 营运能力 | 0.70 | 0.58 | 224 | 不佳 |
| 现金流 | 1.80 | 0.52 | 227 | 较弱 |
| 成长能力 | 0.18 | 0.32 | 237 | 较弱 |
| 偿债能力 | 0.59 | 0.24 | 241 | 较低 |
| 盈利能力 | 0.06 | 0.08 | 249 | 较低 |
| 总分 | 0.50 | 0.53 | 246 | 低于行业平均水平 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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