4月10日,A股上市公司德业股份(605117)发布2025年全年业绩报告,其中,净利润31.71亿元,同比增长7.11%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,德业股份(605117)近五年总体财务状况优秀。具体而言,盈利能力、成长能力、现金流优秀,资产质量良好。
净利润31.71亿元,同比增长7.11%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入122.24亿元,同比增长9.08%,净利润31.71亿元,同比增长7.11%,基本每股收益为3.51元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为199.07亿元,应收账款为17.00亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为39.86亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为108.56亿元。
同时,公司发布2025年一季度业绩预告,预计2026-01-01到2026-03-31业绩:归属于母公司股东的净利润110000.00万元至120000.00万元,增长幅度为55.91%至70.08%;上年同期业绩:归属于母公司股东的净利润70554.37万元,基本每股收益1.09元。
关于2026年一季度业绩变化原因,公司表示: 2026年一季度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长主要原因系受地缘政治波动影响,能源(850101)短缺及价格波动加剧,能源(850101)安全重要性提升,叠加多国储能(885921)相关补贴政策持续发力,欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能(885921)需求显著提升。报告期内,公司储能(885921)逆变器(884304)、储能(885921)电池包产品销售收入同比大幅增长,进而推动公司经营业绩增长。
财务状况较好,存在9项财务亮点
根据德业股份(605117)公布的相关财务信息显示,公司存在9个财务亮点,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益率 | 净资产收益率平均为37.84%,公司盈利能力出色。 |
| 盈利 | 毛利率平均为35.54%,公司赚钱能力很强。 |
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为64.40%,公司成长性出色。 |
| 营收 | 营收同比增长率平均为33.05%,公司成长能力优秀。 |
| 成长 | 营业利润同比增长率平均为61.77%,公司成长性出众。 |
| 成长 | 净资产同比增长率平均为9.06%,公司成长能力优异。 |
| 应收 | 应收账款周转率平均为7.19(次/年),公司收帐迅速。 |
| 收益 | 净利润现金含量平均为127.61%,公司现金流优异。 |
| 现金流 | 自由现金流占收入比平均为5.96%,公司现金流优秀。 |
风险项较少,存贷双高是唯一风险
根据德业股份(605117)公布的相关财务信息显示,存贷双高指标是唯一风险。 货币资金为66.09亿,短期借款为33.04亿,有存贷双高风险。
综合来看,德业股份(605117)总体财务状况优秀,当前总评分为4.01分,在所属的光伏设备(881279)行业的76家公司中排名靠前。具体而言,盈利能力、成长能力、现金流优秀,资产质量良好。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 资产质量 | 3.77 | 3.88 | 18 | 较高 |
| 盈利能力 | 4.79 | 4.93 | 2 | 优秀 |
| 营运能力 | 3.01 | 2.57 | 38 | 尚可 |
| 偿债能力 | 3.42 | 2.57 | 38 | 尚可 |
| 成长能力 | 4.93 | 4.61 | 7 | 出众 |
| 现金流 | 4.38 | 4.54 | 8 | 充足 |
| 总分 | 4.18 | 4.01 | 5 | 优秀 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能(885728)算法,仅供参考,不代表同花顺(300033)财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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