4月30日,A股上市公司易思维(688816)发布2026年一季度业绩报告,其中,净亏损3017.80万元,亏损同比扩大59.19%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,易思维(688816)近五年总体财务状况尚可。具体而言,成长能力良好,偿债能力、现金流、资产质量优秀。
净亏损3017.80万元,亏损同比扩大59.19%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入2728.74万元,同比增长37.70%,净亏损3017.80万元,亏损同比扩大59.19%,基本每股收益为-0.36元。
易思维(688816)对此表示,营业收入变动原因为:收入呈现季节性特征,一季度营收占全年比例较小,易受个别项目执行情况影响。净利润变动原因为:季节性影响,一季度营收占全年比例较小,而费用相对均匀,因此一季度亏损。同时,上年同期销售费用因股份支付费用冲回而拉低了同期基数,致使同期基数偏低。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为21.02亿元,应收账款为1.49亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-3813.20万元,销售商品、提供劳务收到的现金为7411.69万元。
存在3项财务亮点
根据易思维(688816)公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务亮点,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 盈利 | 营业利润率平均为17.44%,处于行业头部。 |
| 营收 | 营收同比增长率平均为23.18%,处于行业前列。 |
| 偿债 | 流动比率为7.20,短期偿债能力出色。 |
存在2项财务风险
根据易思维(688816)公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务风险,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 存货周转 | 存货周转率平均为1.15(次/年),存货变现能力较差。 |
| 营运 | 总资产周转率平均为0.22(次/年),公司运营效率很弱。 |
综合来看,易思维(688816)总体财务状况尚可,当前总评分为2.62分,在所属的自动化设备(881171)行业的95家公司中排名中游。具体而言,成长能力良好,偿债能力、现金流、资产质量优秀。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 偿债能力 | 4.47 | 11 | 很强 | |
| 现金流 | 4.42 | 12 | 充足 | |
| 资产质量 | 4.26 | 15 | 很高 | |
| 成长能力 | 3.68 | 26 | 较强 | |
| 盈利能力 | 2.74 | 44 | 尚可 | |
| 营运能力 | 0.21 | 92 | 不佳 | |
| 总分 | 2.62 | 45 | 尚可 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能(885728)算法,仅供参考,不代表同花顺(300033)财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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