同花顺(300033)金融研究中心05月27日讯,有投资者向ST海龙(000677)提问, 请问董秘,纸浆贸易是这次ST审计的主要问题,请问公司内控这块,审计师事务所为何不给内控意见?贸易是否真实?能否做贸易穿透?能否核实库存?接下来纸浆贸易,公司有什么发展战略?收购的佑顿公司业绩如何,未来发展如何,是否有对赌?
公司回答表示,尊敬的投资者: 您好,公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视,将积极采取相应的措施,尽快消除否定意见相关事项及其影响。公司采取整改措施如下: 1)公司已成立专项整改工作小组 2)强化贸易业务内控管理 3)提升关联方识别与披露能力 4)改善资产与存货管理,建立贸易存货台账,定期与仓库方对账,确保存货账实相符 5)优化债务结构,缓解资金压力 6)组织相关部门及工作人员等进行培训 上述整改措施的详细内容请参看公司2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司董事会关于2025年度内部控制审计报告的专项说明》,感谢您对公司的关注。
