同花顺(300033)金融研究中心07月13日讯,有投资者向ST海龙(000677)提问, 请问董秘,恒天海龙什么内控有问题,有没有进一步的修改方案
公司回答表示,尊敬的投资者: 您好,中审众环作为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构,对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告。 公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视,已积极采取相应措施,成立专项整改工作小组,进一步梳理贸易存量业务,压缩存货规模,清理应收应付往来;加强存货管理,组织存货盘点,对仓库存货进行库位编号并设置标识;增设专职仓库管理岗位和人员;对《存货管理制度》、货权转移、出入库验收和登记、单证传递、盘点等重点环节进一步完善和规范,感谢您的关注。
