康美药业:公司2022-2025年度内部控制均被出具标准无保留意见的内部控制审计报告

2026-08-06 17:34:53
来源:同花顺iNews
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同花顺(300033)金融研究中心08月06日讯,有投资者向康美药业(600518)提问, 合规整改落实情况 内控体系是否完善?审计机构是否认可?请详细说明合规建设的具体措施和成效!我们要求重建投资者对公司的信任,管理层必须用行动证明整改决心,而不是敷衍了事!

公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司近年来致力于全面提升治理水平,通过系统性修订治理制度、落实内控手册、强化内部审计监督等方式,已建立较为完善的内控体系。公司根据新《公司法》要求,系统开展治理制度梳理与修订工作,公司2022-2025年度内部控制均被出具标准无保留意见的内部控制审计报告,内部控制运行有效。

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