ST曙光:公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告和带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的财务报表审计报告涉及事项高度重视

2024-09-19 16:54:01 来源: 同花顺iNews

  同花顺300033)金融研究中心09月19日讯,有投资者向ST曙光600303)提问, 你公司什么时候申请摘星?

  公司回答表示,投资者您好,2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2024年4月26日起继续被实施其他风险警示。公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告和带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的财务报表审计报告涉及事项高度重视,正在积极采取相应措施整改。请关注公司披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告》。感谢您的关注,请广大投资者注意投资风险。

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