财报速递:紫建电子2024年全年净利润8020.19万元

2025-03-30 16:00:14 来源: 同花顺iNews

3月31日,A股上市公司紫建电子301121)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润8020.19万元,同比增长239.44%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,紫建电子近五年总体财务状况良好。具体而言,成长能力优秀,资产质量、现金流、营运能力良好。

净利润8020.19万元,同比增长239.44%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入11.45亿元,同比增长17.78%,净利润8020.19万元,同比增长239.44%,基本每股收益为1.13元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为26.18亿元,应收账款为3.41亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为10.03亿元。

存在4项财务亮点

根据紫建电子公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
业绩扣非净利润同比增长率平均为118.55%,公司成长性出众。
营收营收同比增长率平均为23.05%,公司成长能力优异。
成长营业利润同比增长率平均为102.48%,公司成长性出色。
成长当期营业利润同比增长了580.58%,利润增长表现出色。

风险项较少,存贷双高是唯一风险

根据紫建电子公布的相关财务信息显示,存贷双高指标是唯一风险。 货币资金为8.32亿,短期借款为4.46亿,有存贷双高风险。

综合来看,紫建电子总体财务状况良好,当前总评分为3.39分,在所属的电池行业的100家公司中排名靠前。具体而言,成长能力优秀,资产质量、现金流、营运能力良好。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
成长能力0.534.3015出众
资产质量3.993.9023较高
现金流1.813.4532良好
营运能力1.583.3035良好
盈利能力0.822.9043尚可
偿债能力2.222.6548尚可
总分1.323.3918良好

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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