财报速递:海优新材2024年全年净亏损5.58亿元
4月19日,A股上市公司海优新材发布2024年全年业绩报告,其中,净亏损5.58亿元,亏损同比扩大144.31%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,海优新材近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,现金流一般,资产质量良好。
净亏损5.58亿元,亏损同比扩大144.31%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入25.91亿元,同比下降46.81%,净亏损5.58亿元,亏损同比扩大144.31%,基本每股收益为-6.73元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为32.25亿元,应收账款为7.86亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为27.67亿元。
偿债指标是财报唯一亮点
根据海优新材公布的相关财务信息显示,偿债指标是唯一亮点。流动比率为2.71,短期偿债能力出色。
财务状况欠佳,存在7项财务风险
根据海优新材公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益率 | 净资产收益率平均为-10.54%,公司赚钱能力很弱。 |
| 盈利 | 营业利润率平均为-8.52%,公司盈利能力较差。 |
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-248.19%,公司成长能力较差。 |
| 成长 | 净利润同比增长率平均为-177.75%,公司成长性很低。 |
| 应收 | 应收账款周转率平均为2.24(次/年),公司收帐压力大。 |
| 收益 | 净利润现金含量平均为-3187.54%,公司现金流不佳。 |
| 成长 | 当期营收同比下降了64.02%,收入下滑较高。 |
综合来看,海优新材总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.67分,在所属的光伏设备行业的71家公司中排名靠后。具体而言,现金流一般,资产质量良好。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 资产质量 | 2.52 | 3.17 | 27 | 较高 |
| 偿债能力 | 1.13 | 2.96 | 30 | 尚可 |
| 现金流 | 0.37 | 1.76 | 47 | 一般 |
| 成长能力 | 0.12 | 0.28 | 68 | 较弱 |
| 盈利能力 | 0.09 | 0.28 | 68 | 较低 |
| 营运能力 | 0.51 | 0.14 | 70 | 不佳 |
| 总分 | 0.44 | 0.67 | 70 | 低于行业平均水平 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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