财报速递:海优新材2024年全年净亏损5.58亿元

来源: 同花顺iNews

4月19日,A股上市公司海优新材发布2024年全年业绩报告,其中,净亏损5.58亿元,亏损同比扩大144.31%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,海优新材近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,现金流一般,资产质量良好。

净亏损5.58亿元,亏损同比扩大144.31%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入25.91亿元,同比下降46.81%,净亏损5.58亿元,亏损同比扩大144.31%,基本每股收益为-6.73元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为32.25亿元,应收账款为7.86亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为27.67亿元。

偿债指标是财报唯一亮点

根据海优新材公布的相关财务信息显示,偿债指标是唯一亮点。流动比率为2.71,短期偿债能力出色。

财务状况欠佳,存在7项财务风险

根据海优新材公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:

指标类型评述
收益率净资产收益率平均为-10.54%,公司赚钱能力很弱。
盈利营业利润率平均为-8.52%,公司盈利能力较差。
业绩扣非净利润同比增长率平均为-248.19%,公司成长能力较差。
成长净利润同比增长率平均为-177.75%,公司成长性很低。
应收应收账款周转率平均为2.24(次/年),公司收帐压力大。
收益净利润现金含量平均为-3187.54%,公司现金流不佳。
成长当期营收同比下降了64.02%,收入下滑较高。

综合来看,海优新材总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.67分,在所属的光伏设备行业的71家公司中排名靠后。具体而言,现金流一般,资产质量良好。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
资产质量2.523.1727较高
偿债能力1.132.9630尚可
现金流0.371.7647一般
成长能力0.120.2868较弱
盈利能力0.090.2868较低
营运能力0.510.1470不佳
总分0.440.6770低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

了解更多该公司的股票诊断信息>>>

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1
  • 黑芝麻
  • 欧菲光
  • 君正集团
  • 晶方科技
  • 有研新材
  • 英洛华
  • 供销大集
  • 天汽模
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅