ST华西:整改措施进展公告针对的是导致公司股票ST的《2024年度内部控制审计报告》所涉及的事项,不是财务审计报告

来源: 同花顺iNews

  同花顺300033)金融研究中心08月25日讯,有投资者向ST华西002630)提问, 24年贵公司的财报显示,贵公司被审计保留意见的基础,一是无法核实3409.73w元电厂闲置物资采购款的必要性,二是无法核实支付东部新城ppp项目工程款1862.38w元的真实性。而最近几期华西发布的整改公告,整改措施(1)收付款账户与账问题已规范完成。(2)应收账款、内部控制已完成自查。(3)阜平项目已启动洁净车间的装修。请问这些对应措施是如何解决或解释上诉基础问题的?

  公司回答表示,您好,整改措施进展公告针对的是导致公司股票ST的《2024年度内部控制审计报告》所涉及的事项,不是财务审计报告。

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