财报速递:长鸿高科2025年前三季度净利润1605.99万元

来源: 同花顺iNews

10月31日,A股上市公司长鸿高科605008)发布2025年前三季度业绩报告,其中,净利润1605.99万元,同比下降84.34%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,长鸿高科近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,现金流、资产质量、成长能力一般,营运能力良好。

净利润1605.99万元,同比下降84.34%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入29.65亿元,同比增长17.08%,净利润1605.99万元,同比下降84.34%,基本每股收益为0.02元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为63.30亿元,应收账款为6.73亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-7568.19万元,销售商品、提供劳务收到的现金为23.64亿元。

存在2项财务亮点

根据长鸿高科公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
营收营收同比增长率平均为45.95%,行业内表现出色。
收益净利润现金含量平均为532.08%,处于行业前列。

存在5项财务风险

根据长鸿高科公布的相关财务信息显示,公司存在5个财务风险,具体如下:

指标类型评述
成长净利润同比增长率平均为-36.24%,公司成长性不佳。
负债付息债务比例为49.39%,债务偿付压力很大。
偿债流动比率为0.69,短期偿债能力很弱。
收现主营业务收现比率平均为83.65%,公司现金流不佳。
成长当期营业利润同比下降了93.57%,利润下降较大。

综合来看,长鸿高科总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.54分,在所属的塑料制品行业的76家公司中排名靠后。具体而言,现金流、资产质量、成长能力一般,营运能力良好。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
营运能力2.733.0930良好
现金流2.531.9148一般
资产质量4.551.7850一般
成长能力2.661.4555一般
盈利能力1.430.8664较低
偿债能力0.060.0776较低
总分2.221.5461低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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