财报速递:天佑德酒2023年前三季度净利润1.06亿元,近五年总体财务状况低于行业平均水平
10月27日,A股上市公司天佑德酒(002646)发布2023年前三季度业绩报告。其中,净利润1.06亿元,同比增长6.32%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,天佑德酒近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,成长能力、营运能力很弱,盈利能力较弱,资产质量、偿债能力、现金流一般。
净利润1.06亿元,同比增长6.32%
从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入9.41亿元,同比增长19.06%,净利润1.06亿元,同比增长6.32%,基本每股收益为0.22元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为33.00亿元,应收账款为2589.28万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为10.93亿元。
存在2项财务亮点
根据天佑德酒公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 偿债 | 流动比率为4.30,短期偿债能力出色。 |
| 收现 | 主营业务收现比率平均为113.30%,公司收入的变现能力很强。 |
存在4项财务风险
根据天佑德酒公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务风险,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-142.70%,公司成长能力较差。 |
| 成长 | 营业利润同比增长率平均为-31.60%,公司成长性很低。 |
| 存货周转 | 存货周转率平均为0.35(次/年),存货变现能力较差。 |
| 营运 | 总资产周转率平均为0.35(次/年),公司运营能力很低。 |
综合来看,天佑德酒总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.55分,在所属的饮料制造行业的47家公司中排名靠后。具体而言,成长能力、营运能力很弱,盈利能力较弱,资产质量、偿债能力、现金流一般。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 资产质量 | 2.76 | 2.87 | 21 | 一般 |
| 偿债能力 | 2.96 | 2.87 | 21 | 一般 |
| 现金流 | 0.92 | 2.34 | 26 | 一般 |
| 盈利能力 | 1.73 | 1.49 | 34 | 较低 |
| 成长能力 | 1.94 | 0.85 | 40 | 很弱 |
| 营运能力 | 1.02 | 0.64 | 42 | 较差 |
| 总分 | 1.78 | 1.55 | 37 | 低于行业平均水平 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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