财报速递:杭州高新2024年前三季度净亏损1612.75万元

来源: 同花顺iNews

10月25日,A股上市公司杭州高新发布2024年前三季度业绩报告。其中,净亏损1612.75万元,止盈转亏。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,杭州高新近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,现金流一般,营运能力良好。

净亏损1612.75万元,止盈转亏

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入2.47亿元,同比下降9.52%,净亏损1612.75万元,同比止盈转亏,去年同期净利4196.70万元,基本每股收益为-0.13元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为3.19亿元,应收账款为9541.90万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为162.09万元,销售商品、提供劳务收到的现金为2.33亿元。

存在2项财务亮点

根据杭州高新公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
营运总资产周转率平均为1.07(次/年),公司运营效率出色。
现金流自由现金流占收入比平均为4.65%,处于行业前列。

财务状况欠佳,存在10项财务风险

根据杭州高新公布的相关财务信息显示,公司存在10个财务风险,具体如下:

指标类型评述
收益率净资产收益率平均为-26.72%,公司赚钱能力很弱。
盈利营业利润率平均为-10.18%,公司盈利能力较差。
营收营收同比增长率平均为-9.78%,公司成长性较差。
成长营业利润同比增长率平均为-17.57%,公司成长能力很弱。
负债付息债务比例为68.86%,债务偿付压力很大。
偿债流动比率为0.70,短期偿债能力很弱。
收益净利润现金含量平均为-314.62%,公司现金流不佳。
收现主营业务收现比率平均为70.39%,公司现金流较弱。
成长当期营收同比下降了9.52%,收入下滑较高。
成长当期营业利润同比下降了138.48%,利润下降较大。

综合来看,杭州高新总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.04分,在所属的塑料制品行业的73家公司中排名靠后。具体而言,现金流一般,营运能力良好。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
营运能力2.993.6321良好
资产质量1.622.4039尚可
现金流1.581.6450一般
成长能力2.650.6265较弱
偿债能力0.260.6265较低
盈利能力2.010.5566较低
总分1.451.0464低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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