财报速递:爱尔眼科2024年前三季度净利润34.52亿元
10月31日,A股上市公司爱尔眼科(300015)发布2024年前三季度业绩报告,其中,净利润34.52亿元,同比增长8.50%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,爱尔眼科近五年总体财务状况优秀。具体而言,盈利能力、现金流、营运能力、成长能力优秀,偿债能力一般。
净利润34.52亿元,同比增长8.50%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入163.02亿元,同比增长1.58%,净利润34.52亿元,同比增长8.50%,基本每股收益为0.37元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为329.79亿元,应收账款为18.99亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为42.99亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为160.61亿元。
财务状况较好,存在11项财务亮点
根据爱尔眼科公布的相关财务信息显示,公司存在11个财务亮点,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益率 | 净资产收益率平均为19.69%,公司赚钱能力优秀。 |
| 盈利 | 毛利率平均为50.86%,公司盈利能力出色。 |
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为21.00%,公司成长性出色。 |
| 营收 | 营收同比增长率平均为17.38%,公司成长能力优秀。 |
| 成长 | 净利润同比增长率平均为21.98%,公司成长能力优秀。 |
| 成长 | 净资产同比增长率平均为9.08%,公司成长性出众。 |
| 应收 | 应收账款周转率平均为10.76(次/年),公司收帐迅速。 |
| 存货周转 | 存货周转率平均为10.81(次/年),存货变现能力很强。 |
| 营运 | 总资产周转率平均为0.66(次/年),公司运营效率很高。 |
| 收益 | 净利润现金含量平均为158.38%,公司现金流充足。 |
| 现金流 | 自由现金流占收入比平均为11.19%,公司现金流优异。 |
综合来看,爱尔眼科总体财务状况优秀,当前总评分为4.28分,在所属的医疗服务行业的54家公司中排名第一。具体而言,盈利能力、现金流、营运能力、成长能力优秀,偿债能力一般。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | 5.00 | 5.00 | 1 | 优秀 |
| 资产质量 | 3.30 | 2.50 | 28 | 尚可 |
| 现金流 | 5.00 | 4.81 | 3 | 充足 |
| 偿债能力 | 2.08 | 1.76 | 36 | 一般 |
| 营运能力 | 4.81 | 4.72 | 4 | 出色 |
| 成长能力 | 4.15 | 4.63 | 5 | 出众 |
| 总分 | 4.33 | 4.28 | 1 | 优秀 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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